3月25日,美团(股票代码:3690.HK)发布2021年第四季度及全年业绩。
财报显示,美团收入由2020年第四季度的人民币379亿元增加30.6%至2021年同期的人民币495亿元。其中,到店、酒店及旅游分部的收入由2020 年第四季度的人民币71 亿元上升22.2%至2021 年同期的人民币87 亿元。新业务及其他分部的收入由2020年第四季度的人民币92亿元增长58.7%至2021年同期的人民币147亿元。
美团于2021年第四季度的经营亏损及经营亏损率分别为人民币50亿元及10.1%,而2020年同期的经营亏损及经营亏损率则分别为人民币29亿元及7.5%。
餐饮外卖分部的经营溢利由2020 年第四季度的人民币882.4 百万元增加96.7%至2021年同期的人民币17亿元,经营利润率由4.1%同比增长2.5个百分点至6.6%。
到店、酒店及旅游分部的经营溢利由2020年第四季度的人民币28亿元增长38.1%至2021年同期的人民币39亿元,该分部的经营利润率由39.5%同比增长5.2个百分点至44.7%。
新业务及其他分部的经营亏损由2020 年第四季度的人民币60 亿元扩大至2021 年同期的人民币 102 亿元,该分部的经营亏损率由 64.9% 同比增加 4.6 个百分点至69.5%。
美团2021年第四季度录得亏损人民币53亿元,而2020年同期则为亏损人民币22亿元。经调整净亏损39.36亿元,上年同期经调整净亏损14.37亿元,亏损同比扩大174.0%。
成本与费用方面,销售成本由2020年第四季度的人民币285亿元增长31.9%至2021 年同期的人民币375亿元,而占收入百分比由75.1%同比上升0.7个百分点至75.8%。
2021年第四季度的销售及营销开支为人民币112亿元,2020年同期则为人民币77亿元,占收入百分比由20.2%同比上升2.5个百分点至22.7%。
研发开支由2020年第四季度的人民币32亿元增至2021年同期的人民币46亿元,占收入百分比由8.6%同比增长0.7个百分点至9.3%。
一般及行政开支由2020年第四季度的人民币20亿元增至2021年同期的人民币24亿元,占收入百分比与去年同期持平。
2021全年,美团收入由2020年的人民币1148 亿元增加56.0%至2021 年的人民币1791亿元。美团表示,尽管新冠肺炎疫情多点爆发,所有餐饮外卖及到店、酒店及旅游业务均已从国内疫情中恢复。
餐饮外卖分部的收入由2020年的人民币663亿元增长45.3%至2021年的人民币963亿元;到店、酒店及旅游分部的收入由2020年的人民币213亿元上升53.1%至2021年的人民币325 亿元;新业务及其他分部的收入由2020年的人民币273亿元增长84.4%至2021年的人民币503亿元。
餐饮外卖分部的经营溢利由2020年的人民币28亿元增至2021年的人民币62亿元。经营利润率由4.3%同比增长2.1个百分点至6.4%;到店、酒店及旅游分部的经营溢利由2020年的人民币82亿元增加72.3%至2021年的人民币141亿元;新业务及其他分部的经营亏损由2020年的人民币109亿元扩大至2021年的人民币384亿元。
美团于2021年录得亏损人民币235亿元,而2020年则为溢利人民币47亿元。经调整净亏损额为155.71亿元,2020年经调整净利润为31.2亿元。
成本与费用方面,美团销售成本由2020年的人民币807亿元增长69.2%至2021年的人民币1367亿元,而占收入百分比由70.3%同比增加6.0个百分点至76.3%。
销售及营销开支由2020年的人民币209亿元增加人民币198亿元至2021年的人民币407亿元,而占收入百分比由18.2%同比上升4.5个百分点至22.7%。该金额增加乃主要由于推广、广告及用户激励开支以及雇员福利开支增加。我们加强了品牌推广及促销活动以提升品牌知名度,并在多种业务增加交易用户激励以刺激消费。
研发开支由2020年的人民币109亿元增至2021年的人民币167亿元,一般及行政开支由2020年的人民币56亿元增至2021年的人民币86亿元。